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会计报表审计是最常规的审计业务,是会计师事务所的法定业务,审计依据是中国注册会计师审计准则要求。指会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅,会计师事务所一般简称为:表审或报表审计。通常提供给公司的股东、上级单位、以及政府主管部门。

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专项审计报告所需材料


所需材料

1、 营业执照副本
2、 验资报告
3、 审计报告
4、 公司章程
5、 组织机构代码证
6、 软件产品登记证书
7、 对公司的开始投入资金的年度审计报告及公司资产负债 表、损益表、 会计帐簿及相关凭证等资料进行审核。2、 项目立项申报材料。
8、 项目竣工总结、项目投资决算。
9、 研发费用明细表。(各明细科目类型见正式审计报告)

专项审计报告所需时间


所需时间

专项审计所需时间: 每年1-6月

会计师事务所审计所需要的时间依赖于审计的目的,审计范围、项目涉及的会计期间、审计工作量及注册会计师的审计流程等,一般包括外勤审计时间和汇总报告时间。规模小的公司一周内可以出具审计报告,规模大、集团公司和审计年限多的企业时间会长。具体审计时间按照审计计划安排进行。


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